我國境內外同時上市公司逾7成內控缺陷
作 者:雷震 來 源:全景網發表日期:2012-09-21
這份報告分析了截至2010年12月31日,我國67家境內外同時上市公司2011年執行企業內控規范體系情況。在49家披露存在內控缺陷的公司中,其中44家公司提出了整改計劃、整改措施或者要求對缺陷進行整改,5家公司并未提出相應的整改方案或者措施。
報告指出,從這些多地上市的公司內控報告看出,企業內部對內部控制的認識有待提升,內控專業人才缺乏成為制約企業內控建設的瓶頸,企業內部控制建設及評價仍需要方法上的指導,且內控評價報告信息有效性有待提升。
在內控咨詢機構方面,報告也指出,存在咨詢機構人員素質、服務質量參差不齊,咨詢服務針對性不強,與企業管理結合度不夠等問題。
此外,報告還指出,會計師事務所也存在對內控審計業務重視程度有待提升,技術標準及培訓需進一步加強,內控審計團隊人員結構有待完善,信息系統審計力量不足等問題。
報告最后從標準制定及監管層面、企業層面以及內控咨詢及審計機構層面提出了相應的建議,以更好地推動內控的建設與實施工作,提升我國企業內控水平。
67家公司2011年主營業務總收入為人民幣12.13萬億元,約為我國2011年國內生產總值47.16萬億元的四分之一。
詳情請參閱:《我國境內外同時上市公司2011年執行企業內控規范體系情況分析報告》